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文献类型

  • 102 篇 期刊文献
  • 1 件 标准

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  • 103 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 77 篇 管理学
    • 75 篇 工商管理
    • 7 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 农林经济管理
  • 25 篇 经济学
    • 25 篇 应用经济学
  • 1 篇 法学
    • 1 篇 法学
  • 1 篇 教育学
    • 1 篇 教育学
  • 1 篇 工学
    • 1 篇 材料科学与工程(可...
    • 1 篇 建筑学

主题

  • 9 篇 企业
  • 7 篇 中国
  • 6 篇 会计师事务所
  • 5 篇 案例分析法
  • 5 篇 内部控制
  • 5 篇 上市公司
  • 4 篇 会计人员
  • 4 篇 财务管理
  • 4 篇 管理会计
  • 4 篇 会计电算化
  • 3 篇 现金流量表
  • 3 篇 分析
  • 3 篇 规章制度
  • 3 篇 影响
  • 3 篇 企业文化
  • 3 篇 注册会计师行业
  • 3 篇 审计风险
  • 3 篇 对策
  • 3 篇 会计处理
  • 2 篇 审计信息化

机构

  • 41 篇 华普天健会计师事...
  • 30 篇 辽宁天健会计师事...
  • 6 篇 辽宁天健会计师事...
  • 5 篇 北京天圆全会计师...
  • 5 篇 天圆全会计师事务...
  • 3 篇 沈阳农业大学
  • 3 篇 东北财经大学
  • 2 篇 哈尔滨商业大学
  • 2 篇 辽宁省交通高等专...
  • 2 篇 中证天通会计师事...
  • 2 篇 辽宁天健会计师事...
  • 2 篇 北京大学
  • 1 篇 北京中证天通会计...
  • 1 篇 浙江省兰溪市建筑...
  • 1 篇 枣庄市民卡管理有...
  • 1 篇 福建新世通律师事...
  • 1 篇 沈阳宝珑东亚国际...
  • 1 篇 德勤华永会计师事...
  • 1 篇 江苏鼎驰电子科技...
  • 1 篇 河南省人才数字科...

作者

  • 6 篇 闫长满
  • 3 篇 杨爱华
  • 3 篇 阚晓川
  • 3 篇 关涛
  • 3 篇 李晓刚
  • 3 篇 贾梅艳
  • 3 篇 滕昊
  • 3 篇 韩冰
  • 3 篇 黄晓波
  • 3 篇 张凤红
  • 3 篇 关莹
  • 3 篇 施雪妍
  • 3 篇 刘婷婷
  • 3 篇 王妍
  • 3 篇 宫颖
  • 3 篇 刘艳
  • 3 篇 张静
  • 3 篇 孟欢
  • 3 篇 林娜
  • 2 篇 杨威

语言

  • 103 篇 中文
检索条件"机构=辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所"
103 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
以企业战略为导向绩效评价指标体系的设计与优化研究
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知识经济 2025年 第7期707卷 184-186页
作者: 施雪妍 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 辽宁沈阳110000
文章基于企业绩效评价和战略管理的理论基础,结合当前研究热点和前沿,构建了基于企业战略目标的绩效评价指标体系框架,阐述了如何根据企业特点和评价目的选取并融入关键绩效指标,包括非财务指标、企业社会责任和可持续发展相关指标,并... 详细信息
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财务风险管理中的内部控制策略探讨
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中国市场 2024年 第16期 140-143页
作者: 施雪妍 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 辽宁沈阳110041
内部控制策略是企业管理中的重要组成部,对于财务风险的预防和控制具有至关重要的作用。文章讨论了企业财务风险管理中的几种内部控制策略,包括建立风险管理框架、加强内部审计制度、实行二次审核制度、加强员工培训和教育以及使用信... 详细信息
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企业管理会计中的预算管理问题及其解决方案探讨
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当代会计 2023年 第5期 28-30页
作者: 施雪妍 阚晓川 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
预算管理是企业管理会计中非常重要的一环,加强预算管理,可以帮助企业制定有效的经营策略和管理决策,提高经营效益和管理水平。然而,目前企业的预算管理还存在一些问题,如预算制定不够科学、准确,预算执行出现偏差、预算管理体系不够完... 详细信息
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会计师事务所审计风险管理与控制
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新晋商 2023年 第14期 67-69页
作者: 宋建辉 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
本文探讨会计师事务所在审计过程中如何进行有效的风险管理与控制,旨在帮助其在保障审计质量和防范法律风险的同时,维护自身的信誉和公信力.
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企业内部控制管理的薄弱环节与改进策略研究
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中国经贸 2022年 第19期 223-225页
作者: 阚晓川 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
本文主要研究企业内部控制管理的薄弱环节与改进策略。首先,介绍了内部控制管理的基本原则和目标,并强调了内部控制管理在企业中的重要性。其次,析了企业内部控制管理的薄弱环节,包括组织结构、内部控制制度、内部控制流程以及监督和... 详细信息
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企业管理会计中的决策支持问题及其优化建议探究
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商讯 2023年 第14期 37-40页
作者: 阚晓川 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
随着市场环境的日新月异和竞争形势的激烈,企业在日常经营和战略决策中需要更加精准、快速地进行决策,以取得竞争优势和长期发展。在这种背景下,管理会计作为一种重要的决策支持工具,具有不可替代的作用。然而,由于数据质量、决策... 详细信息
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大数据对会计工作的挑战及应对策略
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财讯 2020年 第11期 34-35页
作者: 邰平 中证天通会计师事务所辽宁分所
大数据技术能够在会计人员对相关数据信息进行储存时,增加一定的合理性和完整性,实现在对会计数据处理和调取中,更容易更迅速的找到相应数据.同时一旦出现数据丢失或损坏的情况,大数据中的副本功能可以很容易的对其进行修复.企业中会计... 详细信息
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宏观审慎评估体系监管环境下商业银行审计应关注的重要事项
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中国注册会计师 2019年 第2期 72-73页
作者: 闫长满 华普天健会计师事务所辽宁分所
一、引言商业银行作为金融机构的重要组成部,其经营范围涉及到众多实体经济客户以及个人储蓄客户,对整体经济的发展影响较大,敏感度高,历来都作为监管机构的重要领域。2008年美国金融危机爆发后,各方都积极析原因和提出应对系统性... 详细信息
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企业预算有效性提升探究
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中国集体经济 2019年 第19期 39-40页
作者: 孟欢 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
预算是企业财务管理的重要方面,不仅涉及到企业财务管理的各个方面,而且也对企业生产经营具有一定的影响,因而企业一定要更加高度重视预算体系建设,努力提高预算有效性。文章对此进行了研究,在析企业预算存在问题的基础上,重点就如何... 详细信息
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企业内部审计实施要点的
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中国集体经济 2019年 第19期 35-36页
作者: 张静 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
内部审计不仅具有评价监督职能,而且还是加强风险管理和促进企业可持续发展的重要保障。从当前企业内部审计的整体实施情况来看,尽管已经取得了一定的成效,但按照相关法律法规的要求仍然比较薄弱。文章对企业内部审计进行了研究,不仅... 详细信息
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