咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 73 篇 期刊文献
  • 8 篇 会议

馆藏范围

  • 81 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 71 篇 管理学
    • 67 篇 工商管理
    • 5 篇 管理科学与工程(可...
    • 2 篇 公共管理
  • 19 篇 经济学
    • 18 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 2 篇 工学
    • 1 篇 土木工程
    • 1 篇 交通运输工程
  • 1 篇 法学
    • 1 篇 政治学
    • 1 篇 马克思主义理论
  • 1 篇 艺术学
    • 1 篇 美术学

主题

  • 21 篇 内部审计
  • 7 篇 内部控制
  • 7 篇 风险管理
  • 5 篇 国有企业
  • 4 篇 审计监督
  • 4 篇 首钢集团
  • 4 篇 审计
  • 4 篇 企业
  • 3 篇 审计工作
  • 3 篇 审计人员
  • 3 篇 中国工艺品进出口...
  • 3 篇 效益审计
  • 3 篇 中国
  • 3 篇 审计实践
  • 3 篇 经济责任
  • 3 篇 经济责任审计
  • 3 篇 对策
  • 3 篇 内部审计工作
  • 2 篇 受托经济责任
  • 2 篇 质量控制

机构

  • 10 篇 中国海洋石油总公...
  • 8 篇 首钢集团有限公司...
  • 5 篇 广州市地下铁道总...
  • 4 篇 中国工艺品进出口...
  • 2 篇 中国水产总公司审...
  • 2 篇 中国对外贸易开发...
  • 2 篇 广东商学院
  • 2 篇 云南冶金集团总公...
  • 2 篇 中国机械设备进出...
  • 2 篇 济南铁路局经济技...
  • 2 篇 中国铁路总公司西...
  • 2 篇 首钢总公司审计部
  • 2 篇 中国五金矿产进出...
  • 2 篇 中国国际电视总公...
  • 2 篇 青岛市商业总公司...
  • 2 篇 云南财贸学院
  • 1 篇 太原铁路工程总公...
  • 1 篇 中国招商国际旅游...
  • 1 篇 江苏省物资集团总...
  • 1 篇 暨南大学

作者

  • 6 篇 林炳发
  • 5 篇 林盛
  • 4 篇 李子琪
  • 3 篇 张祥华
  • 2 篇 邓菊
  • 2 篇 赵兴楣
  • 2 篇 覃宪姬
  • 2 篇 杨勇
  • 2 篇 尹珍丽
  • 2 篇 刘振水
  • 2 篇 孙亮
  • 2 篇 赵晓红
  • 2 篇 孙长峰
  • 2 篇 杨小锋
  • 2 篇 首钢集团有限公司...
  • 1 篇 何汉强
  • 1 篇 张绪勇
  • 1 篇 高强
  • 1 篇 田丽丽
  • 1 篇 周灿龄

语言

  • 81 篇 中文
检索条件"机构=首钢总公司审计部"
81 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
充分发挥审计职能 提升审计工作价值 为企业高质量发展保驾护航——记首钢集团有限公司审计部
收藏 引用
中国内审计 2024年 第3期 70-71页
作者: 首钢集团有限公司审计部
首钢集团有限公司审计部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕首钢转型发展和全面深化改革中心工作,以“健全审计管控体系,提升审计工作实效,提高审计工作价值”为总目标,以“财务为基础、业务为导向、防范风险为目... 详细信息
来源: 评论
供应链金融企业内审计风险探究与应对策略
收藏 引用
中国工业和信息化 2025年 第2期 64-69页
作者: 李子琪 首钢集团有限公司审计部
文章通过研究区块链技术在供应链金融中的实际应用,阐述了供应链金融模式审计中的痛点,并针对审计风险提出了应对策略,对未来有效规避供应链金融企业内审计工作的风险,提出相关建议。随着生产社会化的不断推进,企业对于供应链管理的... 详细信息
来源: 评论
新时期审计数字化转型路径研究
收藏 引用
软件和集成电路 2025年 第2期 13-16页
作者: 李子琪 首钢集团有限公司审计部
在数字化转型的浪潮之下,内审计与企业战略的深度融合已经成为推动企业迈向发展新阶段、催生新质生产力的关键。近年来,国有企业坚持筑牢高质量发展基石,将守护国有资产视为核心使命。国有企业内审计不仅肩负着监督企业重大决策落... 详细信息
来源: 评论
国有企业职业经理人审计监督机制的构建与实施
收藏 引用
企业改革与管理 2024年 第5期 51-54页
作者: 首钢集团有限公司审计部 首钢集团有限公司审计部
近年来,首钢集团审计部认真贯彻落实集团党委和董事会的各项决策署,紧紧围绕打牢首钢高质量发展基础中心工作,坚持做国有资产的守护者、集团重大决策贯彻落实的监督者和被审企业真实信息的客观反馈者,充分发挥审计监督、服务、评价职... 详细信息
来源: 评论
国有企业内审计与内控制的协同效应与发展策略研究
收藏 引用
企业改革与管理 2025年 第4期 118-121页
作者: 李子琪 首钢集团有限公司审计部 北京100043
为有效防范和化解经营风险,近年来,国有企业不断加强内控制管理及内审计监督。本文以某国有企业为例,总结了其内审计与内控制融合的做法,并提出了促进内审计与内控制协同发展的策略,旨在探讨国企内审计与内控制协同发... 详细信息
来源: 评论
大数据驱动下国有企业信息化审计模式的构建与实施——以首钢集团为例
收藏 引用
企业改革与管理 2024年 第24期 114-117页
作者: 李子琪 首钢集团有限公司审计部 北京100043
近年来,国有企业紧紧围绕打牢高质量发展基础中心工作,坚持做国有资产的守护者。对于企业中的内审计而言,作为企业中重大决策贯彻落实的监督者和被审企业真实信息的客观反馈者,要充分发挥审计监督、服务、评价职能。随着业务端信息化... 详细信息
来源: 评论
大型国有企业提升监督与服务能力的境外审计管理实践——以首钢集团为例
收藏 引用
企业改革与管理 2023年 第17期 89-92页
作者: 首钢集团有限公司审计部 首钢集团有限公司审计部
首钢集团有限公司(以下简称“首钢集团”)始建于1919年,迄今已有百年历史。目前已发展成为跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的综合性企业集团,全资、控股、参股企业600余家,总资产5000多亿元,职工近9万人,2011年以来十二次入选世界50... 详细信息
来源: 评论
审计信息化对审计质量的提升效果分析
收藏 引用
精品 2022年 第3期 17-19页
作者: 宫学恒 北京首钢建设集团有限公司审计部 北京 100041
审计信息化是指通过信息技术的应用,使得审计工作逐渐走向数字化、智能化,从而提升审计的效率与质量.随着技术的快速发展,审计信息化已成为企业提升审计工作质量的重要手段.
来源: 评论
浅析军工企业管理会计报告体系建设路径
收藏 引用
中国军转民 2022年 第15期 56-58页
作者: 赵晶晶 商正安 于淼 姜建羽 大连长丰实业总公司 大连长丰实业总公司财务审计部
管理会计报告是企业运用现有及潜在资源进行经营管理活动,以提高经济效益为目的,通过管理信息系统对收集的初始数据和信息进行加工和处理,以决策的信息支持与价值创造为核心目标,按照各个层级管理者需求情况形成的特定报告。一直以来,... 详细信息
来源: 评论
坚守初心 坚定信心 推动审计监督见真章求实效
收藏 引用
中国内审计 2025年 第2期 13-13页
作者: 戴军 首钢集团有限公司审计部
首钢集团审计专业深入学习领会习近平总书记重要指示及全国审计工作会议精神,在集团党委和董事会的领导下,聚焦主责主业,加强自身建设,以“健全审计管控体系,提升审计工作实效,提高审计工作价值”为工作方针,以“以财务为基础、以业务... 详细信息
来源: 评论