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限定检索结果

文献类型

  • 10 册 图书

馆藏范围

  • 10 篇 电子文献
  • 2 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 10 篇 管理学
    • 10 篇 工商管理
    • 2 篇 管理科学与工程(可...
  • 3 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 5 篇 经济
  • 4 篇 审计
  • 4 篇 经济计划与管理
  • 2 篇 会计检查
  • 2 篇 内部审计
  • 1 篇 企业内部管理
  • 1 篇 案例
  • 1 篇 中国
  • 1 篇 商业银行
  • 1 篇 研究
  • 1 篇 企业
  • 1 篇 会计制度

作者

  • 3 篇 李凤鸣
  • 2 篇 赵保卿
  • 2 篇 刘华
  • 1 篇 宗印凤
  • 1 篇 朱荣恩
  • 1 篇 蒋建华

语言

  • 10 篇 中文
检索条件"丛书名=审计与内部控制系列"
10 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
内部控制设计与评价
收藏 引用
丛书名: 审计与内部控制系列
2015年
作者: 李凤鸣
本书分内部控制基本理论与方法,内部环境控制设计,业务经营控制设计,业务管理控制设计,内部控制五要素评价与审计,监督评价与审计六章简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。
来源: 评论
企业会计核算错弊查证技法  1版
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丛书名: 审计与内部控制系列
2011年
作者: 宗印凤
本书主要围绕企业一般会计核算业务,概述其核算基本要求和规范,然后通过案例分析来阐释其会计错弊的形成过程,以及相应的查证技法。
来源: 评论
商业银行内部控制评价  1
收藏 引用
丛书名: 审计与内部控制系列
2012年
作者: 蒋建华
本书借鉴国际商业银行内部控制的经验,结合我国商业银行的实际,阐述了商业银行内部控制的基本原理、商业银行所特有的内部控制系统的风险控制点、控制措施,同时详细介绍了对其主要业务内部控制进行测试评价的技术与方法、测试程序与... 详细信息
来源: 评论
绩效审计理论与实务  1版
收藏 引用
丛书名: 审计与内部控制系列
2007年
作者: 赵保卿
本书从经营业务、资金筹集与利用等角度探讨了绩效审计的前期准备、实施、报告等过程,并以十个完整的审计案例来具体说明绩效审计方法的多样性和实效性。
来源: 评论
审计治理规范与案例
收藏 引用
丛书名: 审计与内部控制系列
2007年
作者: 刘华
来源: 内蒙古大学图书馆图书 评论
审计学原理
收藏 引用
丛书名: 审计与内部控制系列
2007年
作者: 李凤鸣
审计署于2003年制定了五年审计工作发展计划,《中华人民共和国审计法修正案(草案)》已经国务院常委会讨论通过,审计工作全面推进的过程中,国家审计的特色必须得到关注。 本书以国家审计为主线,同时兼顾内部审计与社会审计的基本... 详细信息
来源: 评论
审计学原理  第3版
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丛书名: 审计与内部控制系列
2006年
作者: 李凤鸣
国家级优秀教材 教育部推荐教材 中华人民共和国审计署审定教材:本书论述了现代审计的基本理论、基本知识和基本方法。在论述我国审计理论和方法的同时,有选择地介绍西方部分国家的审计理论和方法,论述了审计的产生与发展,审计的本... 详细信息
来源: 评论
内部控制案例  1
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丛书名: 审计与内部控制系列
2005年
作者: 朱荣恩
本书收录了百余篇内部控制案例,全部来自近年来国内公开的新闻媒体,并按照财政部内部控制具体规范的标准进行分类和点评。
来源: 评论
内部会计控制制度设计  1
收藏 引用
丛书名: 审计与内部控制系列
2005年
作者: 赵保卿
本书系统介绍了内部会计控制制度设计的基本内容,包括:货币资金控制、实物资产控制、采购与付款控制、销售与收款控制、筹资控制等。
来源: 评论
审计理论与案例
收藏 引用
丛书名: 审计与内部控制系列
2005年
作者: 刘华
来源: 内蒙古大学图书馆图书 评论