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539 条 记 录,以下是291-300 订阅
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企业预算管理的功能与展望
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财会学习 2020年 第18期 4-6页
作者: 李耀忠 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
预算管理的重要性是企业及其管理者公认的。对于从事预算管理的人员,特别是初次从事预算管理工作的人员来讲,正确理解预算管理的功能和正确编制预算是做好预算管理工作的重要前提。企业预算指企业经一定程序编制和核定的对于未来一定时... 详细信息
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浅析融资性担保公司的运营风险与应对
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现代经济 2020年 第8期 146-147页
作者: 范晓玲 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
伴随经济的快速发展,融资手段和融资方式多元化,衍生的担保行业在协助中小企业取得融资过程中发挥着不可或缺的重要作用,但同时融资性担保公司也担负了其违约成本.本文以识别风险和收益间平衡为目标,旨在通过分析担保机构运营中的典型风... 详细信息
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关于扣缴外国企业得税的时点和适用汇率那点事
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环球市场 2018年 第27期 83-84页
作者: 程健 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所
国家税务总局正式对外发布《国家税务总局关于非居民企业得税源泉扣缴有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第37号),该公告取消合同备案、:取消税款清算、简并需报送的报表资料,便利扣缴义务人履行义务,重点解决了征管中的问题,... 详细信息
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完善法人治理 保护股东利益——基于Z股份公司内部控制相关案例的分析
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会计师 2018年 第20期 48-49页
作者: 鞠红艳 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
投资者利益保护一直是国内外理论界与实务界关注的热点,而上市公司实际控制人损害公司利益、进而损害投资者利益的情况在中国的资本市场上并不鲜见。本文通过分析Z股份公司事件,发现公司的法人治理及内部控制方面的缺陷是导致该事件的根... 详细信息
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企业内部审计风险成因及防控对策
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投资与创业 2023年 第12期34卷 76-78页
作者: 金胜兰 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所
本文首先阐述内部审计和内部审计风险的概念,其次分析企业内部审计风险防范的重要性,再次总结企业内部审计风险的成因,最后从多个角度提出企业内部审计风险防控对策,希望能够为企业内部审计风险防控提供参考。
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企业市值管理相关问题探讨
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会计师 2020年 第24期 12-13页
作者: 范淑君 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
企业市值管理是企业价值管理、经营管理的重要内容。优化市值管理策略,对提高公司价值创造能力、募集更多资金、促进公司可持续发展起着积极作用。本文以上市股份有限公司为例,分析了企业市值管理相关问题,提出了加强企业市值管理的建议... 详细信息
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会计与内部审计的关系
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环球市场 2019年 第32期 60-61页
作者: 陈双琴 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所
内部审计属于审计监督体系的范畴,是对国家审计的有效补充,其核心任务是执行国家的财经法律,遵守财经纪律,加强会计核算监督与管理,提高企业的社会效益与经济效益,促进企业的健康发展.随着社会的进步和生产力的发展,会计与内部审计的关... 详细信息
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财政性资金的核算变化及相关问题
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财会学习 2020年 第33期 95-96页
作者: 李耀忠 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
企业从政府或类似部门收到的财政性补助资金、补助资金一般在"专项应付款"和"递延收益"核算,但在确认与计量方面不断变化,同时,也存在企业专项应付款和递延收益核算一直存在界限不清的问题,其主要是因政府财政拨款... 详细信息
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国有企业内控管理及财务风险防范分析
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商情 2021年 第51期 64-66页
作者: 万利芳 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所
内控管理与财务风险防范一直都是企业管理的重中之重,通过内控管理可以提高企业内部控制质量,通过财务风险防范可以确保企业的财务安全.本文以国有企业内控管理及财务风险防范为分析对象,首先介绍了相关的概念,接着分析的国有企业内控... 详细信息
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企业集团财务战略研究
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当代会计 2020年 第8期 33-34页
作者: 卢道镇 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
近年来,企业之间的竞争开始愈演愈烈。在这样的背景下,企业集团的竞争方式,从过去单方面的竞争升级,转变到了长远战略竞争以及可持续发展的路径之上。作为支撑企业长远发展的重要支撑性战略,财务战略成为重中之重。当代企业集团应以客... 详细信息
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